মেনু নির্বাচন করুন
পাতা

বাজেট

ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট

৬নং এওচিয়া ইউনিয়ন পরিষদ।উপজেলা: সাতকানিয়া। জেলা: চট্টগ্রাম।

উপজেলা: সাতকানিয়া। জেলা: চট্টগ্রাম।

অর্থ বছর: ২০১৩-২০১৪

                            প্রাপ্তি

পরবর্তী বছরের বাজেট(টাকা)

চলতি বছরের বাজেট/ সংশোধিত বাজেট(টাকা)

পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত (টাকা)

                           ০১

      ০২

       ০৩

     ০৪

ক) নিজস্ব উৎস:

ইউনিয়ন কর, রেট, ও ফিস:

1)     বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর কর-

2)    ব্যবসা পেশা ও জীবিকার উপর কর-

3)    বিনোদন কর/ অন্যান্য আয়-

4)     সিনেমার উপর কর/ গ্রাম আদালত-

5)    যাত্রা, নাটক ও বিনোদনের উপর কর-

6)    অন্যান্য কর/ সনদপত্র-

7)    পরিষদ কতৃক ইস্যুকৃত লাইচেন্স ও পারমিট ফি-

8)    ইজারা বাবদ প্রাপ্তি:

ক) হাট বাজার ইজারা বাবদ প্রাপ্তি-

খ) ফেরীঘাট ইজারা বাবদ প্রাপ্তি-

    ৯)মোটরযান ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের লাইচেন্স ফি-

খ) সরকারী সূত্রে অনুদান:

১। উন্নয়ন খাত:

    ক) কৃষি-

    খ) স্বাস্থ্য ও পয়ঃ প্রণালী ব্যবস্থা-

    গ) রাস্তা নির্মান/ মেরামত-

    ঘ) গৃহ নির্মান/ মেরামত-

    ঙ) অন্যান্য-

২। সংস্থাপন:

    ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের সম্মানী ভাতা-

    খ) সচিব ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা-

৩। অন্যান্য:

    ক) ভূমি হস্তামতর কর-

গ) স্থানীয় সরকার সূত্রে:

   ১) উপজেলা পরিষদ কতৃক প্রদত্ত টাকা-

   ২) জেলা পরিষদ কতৃক প্রদত্ত টাকা-

   ৩) অন্যান্য-

 

 

১,৭০,০০০/-

৮৮,০০০/-

৬,০০০/-

৭,৫০০/-

 

৩২,০০০/-

২৫,৫০০/-

 

১,৯০,০০০/-

 

২৩,০০০/-

 

 

১,৯৫,০০০/-

৬৬,০০০/-

১৩,৫০,০০০/-

 

২৮,০০০/-

 

২,৫০,০০০/-

৪,৩০,০০০/-

 

৫,১০,০০০/-

 

 

৩,২০,০০০/-

 

 

৩৫,০০০/-

 

 

১,৭০০/-

 

৫১,৬৭০/-

৯,৯২০/-

 

৪০,০০০/-

 

 

 

 

 

১১,৪৮,১০৩/-

 

 

 

 

১,৩০,১২৫/-

২,৮০,৯৫৬/-

 

৫,৪০,০০০/-

 

 

 

১,৭৫০/-

৪,৩০০/-

 

 

২১,১৫০/-

১৭,৪০০/-

 

১,০০,০০০/-

 

 

 

 

 

৯,৭৯,০০০/-

 

 

 

 

১,৮৩,৬০০/-

৩,১২,৩৪০/-

 

৪,০০,০০০/-

                                                     আগত তহবিল

 

১,৬১০/-

২,৯১৬/-

                                                            সর্বমোট

৩৭,১৯,০০০/-

২২,৩৯,০৮৪/-

২০,২২,৪৫৬/-

 

 

 

 

ব্যয়

পরবর্তী বছরের বাজেট(টাকা)

চলতি বছরের বাজেট/ সংশোধিত বাজেট(টাকা)

পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত (টাকা)

০১

০২

০৩

০৪

ক) রাজস্ব

১। সংস্থাপন ব্যয়:

   ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের সম্মানী ভাতা-

   খ) সচিব ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ও

       ভাতা-         

    গ) ট্যাক্স আদায় সংস্থাপন ব্যয়-

    ঘ) আনুষাংগিক

        ১) ষ্টেশনারী-

        ২) অফিস খরচ-

        ৩) বিবিধ/ আপ্যায়ন ব্যয়-

        ৪) বিদ্যুৎ বিল-

খ) উন্নয়ন মূলক ব্যয়:

পূর্ত কাজ:

    ক) কৃষি প্রকল্প-

    খ) স্বাস্থ্য ও পয়ঃ প্রণালী ব্যবস্থা-

    গ) রাস্তা নির্মান/ মেরামত-

    ঘ) গৃহ নির্মান/ মেরামত-

    ঙ) শিক্ষা

    চ) অন্যান্য-

গ) অন্যান্য

   ১) নিরীক্ষা ব্যয়-

   ২) অন্যান্য/ ব্যাংক চার্জ-

 

 

 

 

২,৫০,০০০/-

৫,৯০,০০০/-

 

৪০,০০০/-

 

৩০,০০০/-

৪০,০০০/-

৩৫,০০০/-

 

 

১,৯৫,০০০/-

৬৬,০০০/-

২২,৫০,০০০/-

 

১,০০,০০০/-

২৮,০০০/-

 

২২,০০০/-

৩,০০০/-

 

 

১,৫৩,১২৫/-

২,৮০,৯৫৬/-

 

 

 

১৬,০৮০/-

২৮,৯৪০/-

১১,২০৭/-

৩,৫০০/-

 

 

 

১৪,৮৮,১০৩/-

 

 

 

 

 

 

১,৭২৫/-

 

 

১,৮৩,৬০০/-

৩,১২,৩৪০/-

 

 

২১,৩৫০/-

১৫,৬৬০/-

৪,৭৩০/-

 

 

 

 

 

১৪,৭৯,০০০/-

 

 

৭২৫/-

 

 

 

                                               জের

৭০,০০০/-

২,৫৫,৪৪৮/-

৫,০৫১/-

                                           মোটব্যয়

৩৬,৪৯,০০০/-

১৯,৮৩,৬৩৬/-

২০,১৭,৪০৫/-

                                           সর্বমোট

৩৭,১৯,০০০/-

২২,৩৯,০৮৪/-

২০,২২,৪৫৬/-


Share with :
Facebook Twitter